
柜员应按规定在业务凭证上加盖业务印章。盖章时与账号、金额、卡号、流水号、凭证号等主要识别区域保持距离;严格区分客户印鉴区域与内部业务印章区域。()

A.经办柜员核对凭证/发票打印的内容与客户缴交的签约账号等是否相符
B.审核业务交易单打印信息是否和申请表一致,确认后将申请表交后台盖业务印章
C.打印手续费凭证或发票,在凭证或发票上加盖个人私章,并交后台复核
D.打印挂账凭证后,业务凭证第一联作往账复核的附件,第二联作传票跟流水装订保管
A.打印手续费凭证的,需在凭证上加盖个人私章,并交后台复核
B.审核业务交易单打印信息是否和申请表一致,确认后将申请表交给后台盖业务印章
C.审核经办柜员核对发票打印的内容与客户缴交的签约账号等是否相符
D.打印挂账凭证后,业务凭证第一联作传票跟流水装订保管,第二联作往账复核的附件
A.记帐凭证作为对柜员业务交易及处理结果的书面记录,一律加盖业务用章和经办柜员名章(能在记帐凭证上打印授权主管姓名的可不签章);
B.柜员业务印章由县级联社统一刻制;
C.柜员使用的业务受理章、业务讫、储蓄专用章按柜台设置,编码控制,不得随意更换,不得交换使用;
D.柜员休班时,必须办理印章的交接手续,并登记交接登记簿。
A.严禁使用他人柜员号办理业务。
B.严禁违规将本人业务印章交他人使用或使用他人业务印章。
C.严禁人离柜时章、证、款不收、不锁,系统不签退。
D.严禁预先在空白凭证、有价单证上加盖业务印章。
E.严禁自批自贷行为发生。
F.严禁将重要空白凭证移作他用。
A.空白有价单证
B.重要空白凭证
C.记账凭证
D.原始凭证
A.核算用章
B.清算专用章
C.结算专用章
D.受理凭证专用章
A.由两名以上业务人员当面予以收缴。(收缴过程始终在持有人的视线之内)
B.对假人民币纸币应在正背面加盖由中国人民银行统一监制的“假币”印章
C.向持有人开具中国人行统一印制的“假币收缴凭证”要求序时编号,内容齐全,印章清晰
D.收缴的假币不得再交予持有人
A.柜员代客户签发、填写应由客户办理的重要空白凭证,或代客户编制、约定支付密码的
B.有价单证、重要空白凭证使用前加盖业务印章的
C.用已作废或停用的重要空白凭证办理业务的
D.营业终了未按规定核对、清点和入库保管重要空白凭证,造成不良后果的